目錄
一、部門概況
(一)主要職能
(二)部門機構設置情況
二、2025年點擊登錄查看部門預算安排情況說明
(一)關于點擊登錄查看2025年收支預算情況的總體說明
(二)關于點擊登錄查看2025年收入預算情況說明
(三)關于點擊登錄查看2025年支出預算情況說明
(四)關于點擊登錄查看2025年財政撥款收支預算情況的總體說明
(五)關于點擊登錄查看2025年一般公共預算撥款情況說明
(六)關于點擊登錄查看2025年一般公共預算基本支出情況說明
(七)關于點擊登錄查看2025年政府性基金預算支出情況說明
(八)關于點擊登錄查看2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
(九)關于點擊登錄查看2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
(十)其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2025年點擊登錄查看部門預算表
(一)2025年部門收支預算總表
(二)2025年部門收入預算總表
(三)2025年部門支出預算總表
(四)2025年部門財政撥款收支預算總表
(五)2025年部門一般公共預算支出表
(六)2025年部門一般公共預算基本支出表
(七)2025年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
(八)2025年部門政府性基金預算支出表
(九)2025年部門國有資本經(jīng)營預算支出表
(十)2025年部門項目支出預算表
(十一)2025年部門項目支出績效表
一、部門概況
(一)主要職能
1.負責市****
2.負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導各類企業(yè)、農民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作,扶持個體、民營經(jīng)濟發(fā)展。
3.負責市場主體信息公示和共享機制建設。依法公示和共享有關信息,加強信用監(jiān)管,推動市場主體信用體系建設。
4.負責組織和指導市****
5.負責反壟斷相關工作。統(tǒng)籌推進競爭政策實施,指導實施公平競爭審查制度。根據(jù)授權,承擔相關反壟斷執(zhí)法工作。指導江山企業(yè)在國外的反壟斷應訴工作。
6.負責監(jiān)督管理市****
7.負責宏觀質量管理。擬訂并實施質量發(fā)展的制度措施。協(xié)調推進區(qū)****
8.負責產品質量安全監(jiān)督管理。管理產品質量安全風險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。組織實施工業(yè)產品生產許可管理。負責纖維質量監(jiān)督工作。
9.負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作,監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。
10.負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調。組織制定食品安全重大政策并組織實施。負責食品安全應急體系建設,組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立落實食品安全重要信息直報制度。承擔市****
11.負責食品安全監(jiān)督管理。建立實施覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制,防范區(qū)****
12.負責統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位和國家計量制度,管理計量器具、量值傳遞和計量比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
13.負責統(tǒng)一管理標準化工作。組織協(xié)調并指導推動各部門、各行業(yè)的標準化工作。依法組織制定地方標準。依法對標準的實施進行監(jiān)督。
14.負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革,規(guī)范檢驗檢測市場,完善檢驗檢測體系,指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
15.負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調認證認可工作。組織實施統(tǒng)一的認證認可和合格評定監(jiān)督管理制度。
16.負責知識產權監(jiān)督管理。組織實施知識產權創(chuàng)造、保護和運用的政策、規(guī)劃,建設完善知識產權保護體系、公共服務體系,開展商標專利執(zhí)法,保護知識產權,促進知識產權創(chuàng)造和運用。
17.負責藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。組織實施國家鼓勵藥品、醫(yī)療器械、化妝品新技術新產品管理和服務政策。
18.監(jiān)督實施國家藥品、醫(yī)療器械和化妝品的標準、技術規(guī)范和分類管理制度。貫徹落實中藥飲片炮制規(guī)范、醫(yī)療機構制劑質量標準和地方藥材標準。組織實施中藥品種保護制度。配合實施國家基本藥物制度。
19.組織開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品注冊相關工作。組織實施化妝品生產環(huán)節(jié)許可,受委托組織實施藥品、醫(yī)療器械生產環(huán)節(jié)許可及藥品批發(fā)許可,指導并監(jiān)督實施質量管理規(guī)范。指導藥品、醫(yī)療器械行業(yè)生產經(jīng)營企業(yè)做好生態(tài)環(huán)境保護和污染防治工作。
20.組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市****
21.組織制定檢查制度,并依職責組織實施。依職責組織查處藥品、醫(yī)療器械、化妝品生產經(jīng)營環(huán)節(jié)的違法行為。按照上級指定查處跨區(qū)****
22.組織實施執(zhí)業(yè)藥師資格準入制度,指導監(jiān)督執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。推進藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全信用體系和技術支撐體系建設,指導監(jiān)督檢驗檢測、評審和檢測機構業(yè)務工作。
23.負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。按照規(guī)定承擔應對技術性貿易措施有關工作。
24.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)部門機構設置情況
從預算單位構成看,點擊登錄查看預算包括:局本級預算、局屬江山市知識產權保護中心單位預算和局屬江山市檢驗檢測研究院單位預算。
二、2025年點擊登錄查看部門預算安排情況說明
(一)關于點擊登錄查看2025年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,點擊登錄查看所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、財政專戶管理資金收入、其他收入、上年結轉結余;支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。點擊登錄查看2025年收支總預算9033.50萬元。
(二)關于點擊登錄查看2025年收入預算情況說明
點擊登錄查看2025年收入預算9033.50萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少996.02萬元,下降9.9%,主要是在職人員減少,一般公共預算基本支出撥款收入減少;個別項目如標準制修訂涉企補助項目年初預算減少、創(chuàng)文經(jīng)費由創(chuàng)文辦統(tǒng)一申報等原因。
其中:一般公共預算撥款收入8801.50萬元(上年結轉278.29萬元),占97.4%;專戶資金75.00萬元,占0.8%;其他收入157.00萬元,占1.7%。
(三)關于點擊登錄查看2025年支出預算情況說明
點擊登錄查看2025年支出預算9033.50萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少875.59萬元,下降8.8%,主要是在職人員減少,一般公共預算基本支出減少;個別項目如標準制修訂涉企補助項目年初預算減少、創(chuàng)文支出因由創(chuàng)文辦統(tǒng)一申報沒有納入單位預算等原因。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出7018.30萬元、科學技術支出590.00萬元、社會保障和就業(yè)支出586.72萬元、衛(wèi)生健康支出342.26萬元、住房保障支出496.22萬元、。
2.按支出用途分類,包括人員支出4962.74萬元,占54.9%;日常公用支出697.32萬元,占7.7%;項目支出3373.44萬元,占37.3%。
年終結轉結余0.00萬元。
(四)關于點擊登錄查看2025年財政撥款收支預算情況的總體說明
點擊登錄查看2025年財政撥款收支總預算8801.50萬元。收入包括:一般公共預算8801.50萬元;支出包括:一般公共服務支出6786.30萬元、科學技術支出590.00萬元、社會保障和就業(yè)支出586.72萬元、衛(wèi)生健康支出342.26萬元、住房保障支出496.22萬元。
(五)關于點擊登錄查看2025年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
點擊登錄查看2025年一般公共預算撥款8801.50萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少597.66萬元,下降6.4%,主要是在職人員減少,一般公共預算基本支出減少;個別項目預算減少。
2.一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出6786.30萬元,占77.1%;科學技術支出590.00萬元,占6.7%;社會保障和就業(yè)支出586.72萬元,占6.7%;衛(wèi)生健康支出342.26萬元,占3.9%;住房保障支出496.22萬元,占5.6%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
(1)一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)行政運行(項)3905.63萬元,主要用于本單位行政人員和知識產權保護中心的事業(yè)人員工資及日常公用支出。
(2)一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)一般行政管理事務(項)19萬元,主要用于行政執(zhí)法服裝標志采購費用。
(3)一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)市場秩序執(zhí)法(項)5萬元,主要用于保障消費維權業(yè)務工作開展。
(4)一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)藥品事務專項(項)23萬元,主要用于2025年藥品抽樣檢測工作中所需的買樣費和委托檢測費用。
(5)一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)食品安全監(jiān)管專項(項)177萬元,主要用于2025年食品安全監(jiān)管中食品和保健品抽樣檢測工作中所需的買樣費和委托檢測費用以及食品案件調查過程中所需的食品檢測等各項費用。
(6)一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)質量安全監(jiān)管專項(項)127.5萬元,主要產品質量抽檢、消防產品質量檢測項目支出。
(7)一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)事業(yè)運行(項)254.23萬元,主要用于下屬單位江山市檢驗檢測研究院中事業(yè)編制人員工資及日常公用支出。
(8)一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)其他市場監(jiān)督管理事務支出(項)2274.94萬元,主要用于企業(yè)開辦首套印章,政府質量獎勵,餐飲行業(yè)提檔、計量產品檢定等工作的開展。
(9)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)590萬元,主要用于企業(yè)品牌培育獎勵補助和企業(yè)第一發(fā)明人獎勵。
(10)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)186.83萬元,主要用于單位職工職業(yè)年金繳納。
(11)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)399.9萬元,主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳納。
(12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)496.22萬元,主要用于單位職工住房公積金及住房補貼繳納。
(13)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)326.95萬元,主要用于局本級及下屬江山市知識產權保護中心行政事業(yè)人員醫(yī)療費繳納支出。
(14)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)15.3萬元,主要用于下屬事業(yè)單位江山市檢驗檢測研究院事業(yè)編制人員醫(yī)療費繳納支出。
(六)關于點擊登錄查看2025年一般公共預算基本支出情況說明
點擊登錄查看2025年一般公共預算基本支出5585.06萬元,其中:
人員支出4892.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、其他工資福利支出、生活補助等;
日常公用支出692.32萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。
(七)關于點擊登錄查看2025年政府性基金預算支出情況說明
點擊登錄查看2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,比上年執(zhí)行數(shù)減少318.8萬元。主要是2025年沒有全國文明城市創(chuàng)建支出。
(八)關于點擊登錄查看2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
點擊登錄查看2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,與上年持平。
(九)關于點擊登錄查看2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
點擊登錄查看2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為100.55萬元,比上年預算數(shù)減少24.6萬元,下降19.7%,具體如下:
1.因公出國(境)費用:根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要,2025年未安排因公出國(境)費用,預算0.00萬元,與上年預算數(shù)持平。
2.公務接待費:2025年安排公務接待費預算7.55萬元,比上年預算數(shù)減少3.6萬元,下降32.3%。主要用于接待出席會議、考察調研、執(zhí)行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動支出。減少的主要原因是衢州檢查接待減少。
3.公務用車購置及運行維護費:2025年安排公務用車購置及運行維護費預算93.00萬元,比上年預算數(shù)減少21萬元,下降18.4%。其中,公務用車購置支出15.00萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的1輛公務用車,比上年預算數(shù)減少21萬元,下降58.3%,主要原因是公務用車更新購置數(shù)量減少以及單位預算降低;公務用車運行維護費支出78.00萬元,主要用于公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年預算數(shù)持平。
(十)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。
2025年點擊登錄查看本級1家行政單位以及江山市知識產權保護中心1家事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算656.03萬元,比上年預算減少123.42萬元,下降15.8%,主要是局本級行政人員減少以及伙食補助費經(jīng)濟科目的調整。
2.政府采購情況。
2025年點擊登錄查看各單位政府采購預算總額413.13萬元,其中:政府采購貨物預算245.62萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算167.51萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至****,點擊登錄查看所屬各預算單位共有車輛21輛,其中,應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車10輛、行政執(zhí)法專用車10輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設備1臺(套)。
2025年部門預算安排購置車輛1輛,其中,應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執(zhí)法專用車1輛、其他用車0輛。2025年部門預算未安排購置單位價值100萬元以上設備。
4.預算績效情況說明。
2025年點擊登錄查看其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,共計8個一級項目,涉及當年資金3373.44萬元。同時,將按照相關制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表,詳見“部門項目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含財政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經(jīng)營預算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結轉結余:包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。
7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市****
10.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位的基本支出)。
12.一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)市場秩序執(zhí)法(項):指反映市場監(jiān)管部門依法開展各類執(zhí)法(含食品、藥品、物價等)活動、查處各類經(jīng)濟違法案件的專項工作支出。
13.一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)藥品事務(項):指反映用于藥品(含中藥、民族藥)監(jiān)督管理方面的支出。
14.一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)一般行政管理服務(項):指反映用于未單獨設置項級科目的其他項目支出。
15.一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)食品安全監(jiān)管(項):指反映用于食品安全監(jiān)督管理方面的支出。
16.一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)質量安全監(jiān)管(項):指反映產品質量安全監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管等質量監(jiān)管專項工作支出。
17.一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
18.一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)其他市場監(jiān)督管理事務(項):指反映用于上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金的支出。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)公積金(項):反映機關事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術中其他用于科技方面的支出。
23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。